Taux annuel de kilométrage d'affaires - mis à jour au taux de 2016, avec les années précédentes
Quel taux de kilométrage de l'année dois-je utiliser?
Important: Utilisez le taux de kilométrage standard pour l'année de la déclaration de revenus, et non l'année où vous travaillez sur la déclaration. Par exemple, utilisez le taux de 2017 pour les déclarations de revenus d'entreprise 2017, même si vous travaillez sur la déclaration en 2018.
2018 Taux de kilométrage standard - Déplacement d'affaires, et de bienfaisance - tel que fixé par l'IRS pour 2018 taxes:
Le taux de kilométrage standard est le taux maximal par mille autorisé par l'IRS pour le calcul du kilométrage pour l'utilisation d'une voiture ou d'un camion à des fins commerciales . C'est le taux que vous utiliserez lors de la préparation de vos taxes d'affaires 2018. Voir ci-dessous pour le taux de kilométrage d'affaires 2017, que vous utiliserez pour produire vos taxes d'affaires 2017 en 2018.
- 54,5 cents par mille pour les milles d'affaires parcourus (contre 53,5 cents en 2017)
- 18 cents par mile conduit à des fins médicales ou mobiles (en hausse de 17 cents en 2017)
- 14 cents par mile au service des organisations caritatives (fixé par le Congrès, jamais ajusté pour l'inflation).
2017 Business, Medical / Moving, et les taux de conduite de bienfaisance (pour 2017 Impôts) tel que fixé par l'IRS.
C'est le taux que vous utiliserez lors de la préparation de vos taxes d'affaires 2017, en 2018.
- 53,5 cents par mille pour les milles d'affaires
- 17 cents par mile conduit à des fins médicales ou mobiles
- 14 cents par mile au service des organisations caritatives (fixé par le Congrès, jamais ajusté pour l'inflation)
2016 Affaires, médecine / déménagement et les frais de conduite de bienfaisance (pour 2016 taxes)
- 54 cents par mile pour les miles d'affaires
- 19 cents par mile conduit à des fins médicales ou mobiles
- 14 cents par mile au service des organisations caritatives
Taux de kilométrage 2015 (pour 2015 taxes)
- 57,5 cents par mille pour les milles d'affaires
- 23 cents par mile à des fins médicales ou mobiles
- 14 cents par mile au service des organisations caritatives
Kilométrage standard et coûts réels - Lequel utiliser?
La première étape du calcul du kilométrage professionnel consiste à déterminer la méthode à utiliser. Les entreprises ont deux options pour prendre des déductions de dépenses pour le kilométrage: le taux de kilométrage standard ou les coûts réels. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. En savoir plus sur les différences entre l'utilisation du kilométrage standard ou le calcul des coûts réels pour le kilométrage professionnel.
Calcul des frais de kilométrage d'affaires
Après avoir déterminé la méthode de dépense de kilométrage à utiliser, vous devez ensuite effectuer un calcul pour déterminer la dépense réelle à déduire. R
Ajout de frais de kilométrage d'affaires à votre déclaration de revenus d'entreprise
Finalement, après avoir calculé le kilométrage de votre entreprise pour l'année d'imposition, vous devez ajouter le calcul du kilométrage à votre déclaration de revenus d'entreprise.
Avant de préparer votre déclaration de revenus, vous devrez recueillir des renseignements sur l'utilisation de votre véhicule à des fins commerciales. Selon la façon dont vous enregistrez le kilométrage - en utilisant la déduction standard IRS, ou miles réels - vous aurez besoin d'informations spécifiques.
Tout d'abord, vous devrez déterminer si vous devez prendre la déduction de kilométrage standard IRS ou utiliser les dépenses réelles. La méthode que vous choisissez dépend du nombre de kilomètres parcourus et de l'utilisation du véhicule. Lisez ma FAQ "Quel est le meilleur ..." pour plus d'informations pour vous aider à décider.
Utilisation de la déduction de kilométrage standard
Si vous prenez la déduction de kilométrage standard IRS, vous devrez fournir une liste de tous les voyages d'affaires, la raison, les dates et le kilométrage.
Utilisation de la méthode des dépenses réelles
Si vous prenez des dépenses réelles, vous aurez besoin d'informations complètes sur toutes les dépenses associées à l'utilisation de votre véhicule par l'entreprise, notamment:
- Achats d'essence
- Frais d'huile et d'entretien
- Frais d'intérêts sur le prêt de véhicule
- Ou, les paiements de location pour l'année d'imposition
- Amortissement annuel du véhicule
- Frais d'inscription
- Assurance
- Réparations
- Péages
- Pneus
- Location de garage
- Frais de parking
Enfin, ajoutez vos frais de kilométrage d'affaires à votre déclaration de revenus d'entreprise:
À l' annexe C pour les petites entreprises: Inscrivez les frais de voiture et de camion à la ligne 9. Ensuite, vous devez également remplir la partie IV: Renseignements sur votre véhicule, à moins que vous ne dépréciez votre voiture de fonction.
En savoir plus sur le kilométrage d'affaires.
Taux de kilométrage d'affaires 2014
- 56 cents par mile pour les miles d'affaires
- 23,5 cents par mile à des fins médicales ou de déménagement
- 14 cents par mile au service des organisations caritatives
Taux de kilométrage d'affaires 2013
- 56,5 cents par mille pour les milles d'affaires
- 24 cents par mile à des fins médicales ou mobiles
- 14 cents par mile au service des organisations caritatives